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隨著現(xiàn)在企業(yè)越來越多,而且規(guī)模越來越大,所產(chǎn)生的效益以及構(gòu)成的數(shù)據(jù)就會相應(yīng)增多。那么對于一些經(jīng)營正規(guī),材料齊全的的企業(yè)就可以申請免抵退零申報。下面由快幫云介紹一下。
生產(chǎn)企業(yè)免抵退零申報如何操作?
申報前,應(yīng)首先在計算機中正確安裝出口退稅申報系統(tǒng)和免抵退稅管理系統(tǒng)企業(yè)端軟件;有出口在財務(wù)入帳后次月的7—10 日內(nèi),必須在免抵退稅管理系統(tǒng)企業(yè)端中錄入數(shù)據(jù)生成免抵退稅月份申報表并向國稅機關(guān)辦理預(yù)免預(yù)抵申報手續(xù);單證齊全后,應(yīng)及時在出口退稅申報系統(tǒng)中錄入數(shù)據(jù),生成預(yù)申報數(shù)據(jù)在每月7—12 號辦理預(yù)申報,通過后在免抵退稅管理系統(tǒng)企業(yè)端中生成免抵退稅單證齊全申報表連同裝訂成冊的單證向國稅機關(guān)辦理單證齊全申報手續(xù)。
生產(chǎn)企業(yè)出口的視同自產(chǎn)產(chǎn)品,在進(jìn)行免抵退申報時,須向稅務(wù)機關(guān)提供收購視同自產(chǎn)產(chǎn)品的增值稅稅收(出口貨物專用)繳款書。供貨 企業(yè)銷售給生產(chǎn)企業(yè)或為生產(chǎn)企業(yè)加工視同生產(chǎn)產(chǎn)品后,比照《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物恢復(fù)使用增值稅稅收專用繳款書管理的通知》有關(guān)規(guī)定向稅務(wù)機關(guān)申請開具增值稅稅收(出口貨物專用)繳款書。
生產(chǎn)企業(yè)向稅務(wù)機關(guān)申報免抵退稅時,須按當(dāng)月出口情況在《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退稅申報明細(xì)表》備注欄中注明視同產(chǎn)品的出口 額。凡視同自產(chǎn)產(chǎn)品超過當(dāng)月產(chǎn)品出口額50%的,須報經(jīng)省國家稅務(wù)局審核后辦理免、抵、退稅。
免抵退零申報時第一步和第二步怎么做
一、免稅申報流程:
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物勞務(wù)增值稅和消費稅有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2013年第65號)第八條,“出口企業(yè)或其他單位出口適用免稅政策的貨物勞務(wù),在向主管稅務(wù)機關(guān)辦理增值稅、消費稅免稅申報時,不再報送《免稅出口貨物勞務(wù)明細(xì)表》及其電子數(shù)據(jù)?!?/span>
即小規(guī)模納稅人出口免稅無需再申報明細(xì),只需按規(guī)定進(jìn)行增值稅日常申報。
二、一般納稅人出口免稅申報
(一)關(guān)于優(yōu)惠備案:
自2014年6月1日起,小規(guī)模出口、外貿(mào)企業(yè)一般納稅人出口、非外貿(mào)一般納稅人出口免稅貨物勞務(wù)等三個優(yōu)惠備案項目取消。因此,出口企業(yè)辦理免稅無需再到各征收分局辦理優(yōu)惠備案。
(二)免稅申報流程:
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物勞務(wù)增值稅和消費稅有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2013年第65號)第八條,“出口企業(yè)或其他單位出口適用免稅政策的貨物勞務(wù),在向主管稅務(wù)機關(guān)辦理增值稅、消費稅免稅申報時,不再報送《免稅出口貨物勞務(wù)明細(xì)表》及其電子數(shù)據(jù)。”
免抵退零申報如何操作?
1、先讀入上月稅務(wù)部門反饋信息,再進(jìn)入當(dāng)月申報系統(tǒng),按向?qū)崾静襟E一步步錄入,生成明細(xì)申報,因系統(tǒng)自認(rèn)上月反饋信息,這個月雖然無業(yè)務(wù),零申報也要按照系統(tǒng)要求一步步完成
2、上月應(yīng)退稅額,期末留抵等數(shù)據(jù)一并要轉(zhuǎn)到下月的,否則上月信息過不來,系統(tǒng)不能跳月使用。你如果不申報稅務(wù)部門也是不允許的,本月無法完成申報,反饋
3、下月也無法使用。零申報空表也是要打印的,各項手續(xù)、各部門的簽字也是不能少的,資料一并裝訂。
通過以上快幫云的介紹我們了解了免抵退零申報的相關(guān)內(nèi)容,如有疑問歡迎咨詢快幫云。
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